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Formação - Processamento salarial: impostos e contribuições

Definição de pacotes salariais, incidência fiscal e contributiva e declarações obrigatórias

  • Híbrido (presencial ou online)
  • Performance
Formação nas nossas instalações
Duração
2 dias (14 horas)

Preço da 1ª inscrição
1.110,00 €  + IVA
2ª inscrição e seguintes, na mesma data
950,00 € + IVA

Referência
153
Formação nas instalações da sua empresa
Referência
153

Duração
2 dias (14 horas)

Sob consulta
3.960,00€ + IVA
(Preço para um grupo de 12 pessoas no máximo)
Solução adaptada às suas necessidades
Esta solução interessa-Ihe?
Os nossos especialistas desenham percursos de formação personalizados

O peso dos impostos e contribuições no custo do emprego tem suscitado a necessidade de construção de “pacotes” salariais diferenciados.

Para se poder otimizar a incidência fiscal e contributiva é necessário conhecer as sujeições e isenções, as bases de tributação, fiscal e contributiva, as condições a respeitar e as declarações a enviar.

Dominar os procedimentos para cumprimentos das obrigações declarativas torna-se indispensável para os profissionais da atualidade, mitigando riscos de coimas e penalidades fiscais e contributivas.

Este curso atribui 14 créditos OCC da Ordem dos Contabilistas Certificados

Saiba mais
Destinatários

Destinatários

Para quem

  • Contabilistas certificados, técnicos de contabilidade, fiscalidade e de recursos humanos.

Pré-requisitos

  • Conhecimentos elementares de fiscalidade, código contributivo e processamento salarial.
Percurso de aprendizagem

Percurso de aprendizagem

Sessão híbrida (2 dias / 12 horas)

Remunerações: construção de “pacotes salariais”

  • A evolução do mercado de trabalho e o peso da tributação.
  • Tendências na remuneração do trabalho.
  • Remunerações baseadas no desempenho.
  • Remunerações em espécie: tipologia.

 

Processamento de remunerações em sede de IRS: categoria A

  • Conceito de remuneração e rendimentos não sujeitos.
  • Rendimentos isentos.
  • Remunerações em espécie.
  • Isenções e benefícios fiscais.
  • Retenção na fonte: rendimentos dispensados e taxas aplicáveis.
  • Obrigações declarativas:
    • Declaração mensal de remunerações: preenchimento e escolha dos códigos adequados;
    • Declaração anula de rendimentos.
  • Processamento e comunicações à AT.

 

Pagamento de honorários

  • Rendimentos sujeitos e isenções.
  • Emissão de faturas, recibos e faturas-recibos e sua anulação.
  • Retenção na fonte.
  • Benefícios fiscais.
  • Obrigações declarativas:
    • Modelo 10: preenchimento e escolha dos códigos apropriados;
    • Declaração anual de rendimentos.

 

Contribuições para a segurança social

  • Base de incidência contributiva.
  • Isenções e taxas aplicáveis.
  • Rendimentos em espécie.
  • Conceito de “regularidade”.
  • Cálculo das contribuições e preenchimento da declaração de remunerações.
  • O novo regime para o trabalho independente.

Classe Virtual (2h00m)

  • Facilitar a aplicação “on-the-job” e consolidar, detalhar e partilhar boas práticas na implementação dos principais conceitos, técnicas e ferramentas abordadas.
  • Reforçar a performance individual de cada um dos participantes e de acordo com as suas necessidades.
Objetivos

Objetivos

No final da formação os participantes deverão ser capazes de:

  • Saber identificar os diversos tipos de “pacotes” salariais;
  • Conhecer as bases de incidência fiscal e contributiva e as isenções aplicáveis às remunerações;
  • Dominar as taxas aplicáveis e o processo de cálculo dos impostos e contribuições;
  • Saber otimizar o efeito fiscal e contributivo;
  • Saber aplicar os códigos nas diversas situações aplicáveis;
  • Conhecer o novo regime dos profissionais independentes;
  • Conhecer as obrigações declarativas e saber preencher os formulários disponibilizados pela AT e Segurança Social.
Métodos pedagógicos

Métodos pedagógicos

  • Este percurso preconiza o envolvimento ativo e constante do participante através de vários desafios, quer à distância quer na sessão presencial. Combina diversificadas metodologias para potenciar a performance no contexto de trabalho: estudos de caso e classes virtuais entre todos os participantes e o especialista Cegoc para facilitar a aplicação dos conceitos adquiridos e aferir as práticas implementadas e desafios concretos de aplicação no contexto profissional.

Pontos fortes

Pontos fortes

Um percurso de aprendizagem que o ajudará a:

  • Dominar os principais aspetos práticos no dia-a-dia das empresas;
  • Cumprir as obrigações declarativas através das aplicações da AT e Segurança Social.

Datas e locais

  • 1.110,00 € + IVA
    Inscreva-se
    Sessão Presencial/Online: 06/05 a 07/05/2024, das 09h30 às 17h00 (com 1h30m de almoço)
    Classe Virtual (Online): 14/05/2024, das 09h30 às 11h30
  • 1.110,00 € + IVA
    Inscreva-se
    Sessão Presencial/Online: 12/09 a 13/09/2024, das 09h30 às 17h00 (com 1h30m de almoço)
    Classe Virtual (Online): 20/09/2024, das 09h30 às 11h30
  • 1.110,00 € + IVA
    Inscreva-se
    Sessão Presencial/Online: 12/12 a 13/12/2024, das 09h30 às 17h00 (com 1h30m de almoço)
    Classe Virtual (Online): 19/12/2024, das 09h30 às 11h30
Formação - Processamento salarial: impostos e contribuições